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五大连池市司法局2018年度部门决算公开情况说明

更新时间:2019-09-27 17:24:24点击次数:

2018年度部门决算

 

 五大连池市司法局 

2019年9月19日



五大连池市司法局2018年度部门决算

信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策和有关法律、法规,拟订全市司法行政工作中、长期规划和年度计划并组织实施。

(二)指导、监督帮教安置和社区矫正工作。

(三)负责全市法制宣传教育工作,指导依法治市工作和对外法制宣传工作。

     (四) 监督管理全市社会法律服务市场,监督管理全市律师、法律顾问、法律援助和公证工作。

(五)指导和管理全市人民调解、基层司法所和基层法律服务工作及司法助理员工作。

(六)负责全市司法行政系统执法监督检查工作;负责司法行政机关的行政处罚、行政复议、出庭应诉和国家赔偿工作;监督管理全市面向社会服务的司法鉴定组织、指导协调全市司法鉴定工作。

(七)负责全市司法行政系统服装、车辆等物资装备工作和全市司法行政系统计划财务工作。

(八)负责全市司法行政系统队伍建设、思想政治工作;负责所属单位干部考核及调配呈报工作;组织实施国家司法考试相关考务工作。

(九)承办市委、市政府和黑河市司法局交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责,五大连池市司法局内设  8 个职能科室,包括:秘书股、释解矫正工作股、法制宣传股、公证律师管理股、基层股、法制股、政工股、法律援助中心。核定编制58名。

(一)秘书股:负责拟订全市司法行政工作的发展战略和中长期规划、年度计划;负责综合性文件、报告的起草和调查研究工作;负责局机关政务活动的组织实施和检查落实;负责政务信息、文件处理、电子政务、网站、政务公开、统计、档案管理、保密、新闻发布和史志工作;负责系统目标管理、统战、精神文明工作;负责局机关财务、固定资产监督管理工作;负责全系统的服装计划管理;负责对直属律师事务所和公证处的财务审计工作;负责安全保卫和社会治安综合治理和群众来信来访工作。

(二)释解矫正工作股:负责全市刑释解教人员帮教和过渡性安置工作;负责全市“两放”人员的接茬工作;了解掌握本市刑释解教人员(含假释、保外就医)回归社会后的情况;定期对本地“两放”人员进行全员调查,及时提供脱逃人员信息;为刑释解教人员及其家属提供法律咨询,协调、帮助解决“两放”人员自谋职业中遇到的困难;负责管理创办过渡性安置“两放”人员经济实体工作。制定全市社区矫正工作发展规划并组织实施;指导、监督全市社区矫正工作

法制宣传教育工作,组织实施全市普及法律教育工作;指导全市依法治理工作;承担依法治市领导小组办公室日常工作和对外法制宣传工作。

(四)公证律师管理股:指导监督全市律师工作和行政机关、企事业单位的法律顾问工作;负责全市律师事务所和律师执业资格审查;负责全市律师事务所和律师年检注册工作; 负责公证机构设立、公证员任职的初审工作;指导全市公证机构的公证业务活动;组织监督全市公证处和公证员的年度考核及年检注册工作;负责全市公证员考试报名、初审、呈报工作。

(五)基层股:负责领导监督全市司法所、法律服务所工作;负责全市司法所规范化建设、基层法律服务、人民调解工作;负责全市基层法律服务所及法律服务人员的执业资格年检、注册和初审呈报工作;负责基层司法干警的业务培训工作。

(六)法制股:负责全市司法行政系统内执法监督检查工作;负责局机关规范性文件的认定和合法性审核;组织开展法制政策理论研究;指导全系统法制工作;指导全市司法行政系统的行政执法责任制落实工作;受理本系统内行政复议、行政处罚、应诉及国家陪偿工作;制定并实施全市司法鉴定发展规划;负责司法鉴定机构和司法鉴定人的登记和管理工作;指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人专业培训工作;指导司法鉴定人协会工作;负责对全市仲裁委员会的设立、变更注销,登记的初审、申报和管理工作;负责法律服务市场的管理工作。

(七)政工股:负责全市司法行政系统的思想政治工作和队伍建设工作;负责局机关和直属单位的党群工作;负责组织、纪检、监察工作等项工作;负责全系统的立功创模、奖惩等项工作;负责局机关和直属单位人事劳资工作;制定全市司法行政系统内干警、法律服务人员等各类工作人员的教育培训计划。

(八) 法律援助中心:为了保障公民享受平等的法律保护,保障经济困难的公民获得必要的法律服务,受理审查法律援助申请,指派或安排人员为符合法律援助条件的公民提供法律援助。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018年度纳入五大连池市司法局部门决算编报范围的单位有:行政单位 1个,五大连池市司法局;参照公务员管理单位0 个;事业单位2 个,五大连池市公证处、五大连池市法律援助中心。2018年末机构实有人数 39人,其中:在职人员 39 人,离休人员 0人,退休人员 0人。

第二部分2018部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

630.93

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

486.72

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

96.22

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

20.63

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

27.36

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

本年支出合计

50

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

总计

54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门:                                          2018年度                                   金额单位:万元

2017年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

630.93

630.93

204

公共安全支出

486.72

486.72

20406

司法

486.72

486.72

2040601

  行政运行

283.48

283.48

2040602

  一般行政管理事务

29.79

29.79

2040604

  基层司法业务

52.50

52.50

2040605

  普法宣传

8.00

8.00

2040606

  律师公证管理

9.58

9.58

2040607

  法律援助

17.50

17.50

2040610

  社区矫正

21.50

21.50

2040650

  事业运行

45.02

45.02

2040699

  其他司法支出

19.35

19.35

208

社会保障和就业支出

96.22

96.22

20805

行政事业单位离退休

63.05

63.05

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

27.60

27.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.45

35.45

20808

抚恤

33.18

33.18

2080801

  死亡抚恤

33.18

33.18

210

医疗卫生与计划生育支出

20.63

20.63

21011

行政事业单位医疗

20.63

20.63

2101101

  行政单位医疗

18.31

18.31

2101102

  事业单位医疗

23.17

23.17

221

住房保障支出

27.36

27.36

22102

住房改革支出

27.36

27.36

2210201

  住房公积金

27.36

27.36

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

630.93

520.64

110.29

204

公共安全支出

486.72

376.43

110.29

20406

司法

486.72

376.43

110.29

2040601

  行政运行

283.48

283.48

2040602

  一般行政管理事务

29.79

29.79

2040604

  基层司法业务

52.50

15.50

37.00

2040605

  普法宣传

8.00

3.00

5.00

2040606

  律师公证管理

9.58

1.58

8.00

2040607

  法律援助

17.50

17.50

2040610

  社区矫正

21.50

8.50

13.00

2040650

  事业运行

45.02

45.02

2040699

  其他司法支出

19.35

19.35

208

社会保障和就业支出

96.22

96.22

20805

行政事业单位离退休

63.05

63.05

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

27.60

27.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.45

35.45

20808

抚恤

33.18

33.18

2080801

  死亡抚恤

33.18

33.18

210

医疗卫生与计划生育支出

20.63

20.63

21011

行政事业单位医疗

20.63

20.63

2101101

  行政单位医疗

18.31

18.31

2101102

  事业单位医疗

23.17

23.17

221

住房保障支出

27.36

27.36

22102

住房改革支出

27.36

27.36

2210201

  住房公积金

27.36

27.36

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

2018年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

630.93

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

486.72

486.72

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

96.22

96.22

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

20.63

20.63

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

27.36

27.36

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

本年支出合计

49

630.93

630.93

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

  一般公共预算财政拨款

24

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

总计

54

630.93

630.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

2018年度                                  金额单位:万元

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

630.93

520.64

110.29

204

公共安全支出

486.72

376.43

110.29

20406

司法

486.72

376.43

110.29

2040601

  行政运行

283.48

283.48

2040602

  一般行政管理事务

29.79

29.79

2040604

  基层司法业务

52.50

15.50

37.00

2040605

  普法宣传

8.00

3.00

5.00

2040606

  律师公证管理

9.58

1.58

8.00

2040607

  法律援助

17.50

17.50

2040610

  社区矫正

21.50

8.50

13.00

2040650

  事业运行

45.02

45.02

2040699

  其他司法支出

19.35

19.35

208

社会保障和就业支出

96.22

96.22

20805

行政事业单位离退休

63.05

63.05

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

27.60

27.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.45

35.45

20808

抚恤

33.18

33.18

2080801

  死亡抚恤

33.18

33.18

210

医疗卫生与计划生育支出

20.63

20.63

21011

行政事业单位医疗

20.63

20.63

2101101

  行政单位医疗

18.31

18.31

2101102

  事业单位医疗

23.17

23.17

221

住房保障支出

27.36

27.36

22102

住房改革支出

27.36

27.36

2210201

  住房公积金

27.36

27.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

2018年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

380.59

302

商品和服务支出

77.01

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

131.64

30201

  办公费

10.60

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

143.02

30202

  印刷费

4.54

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

22.49

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

0.10

31002

  办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.45

30206

  电费

1.05

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

4.43

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.63

30208

  取暖费

6.31

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

0.06

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

27.36

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

8.70

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

63.04

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

27.60

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

33.18

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

2.26

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

17.35

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

23.87

 

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

443.63

公用经费合计

77.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

  

2018年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

五大连池市司法局2018年度无“三公”经费支出,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

2018年度

金额单位:万元

项目

年初

结转和结余

本年收入

本年支出

年末

结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

五大连池市司法局2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分2018部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

五大连池市司法局2018年度部门决算收、支总计630.93万元,其中:本年收入630.93万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;本年支出630.93万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2018年度部门决算收、支总计与2017年相比,增加70.80万元,同比增长12.6%。原因是调整工资

(一)2018年度本年收入630.93万元,其中:财政拨款630.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)2018年度用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)2018年初结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。

(四)2018年度本年支出630.93万元。

按照支出性质分类:基本支出520.64万元,占82.5%,项目支出110.29万元,占17.5%。

按照支出功能分类:公共安全支出(类)支出486.72万元,占77.1%;社会保障和就业(类)支出96.22万,占15.25%,医疗卫生与计划生育(类)支出20.63万元,占3.3%,住房保障(类)27.36万元,占4.3%。

(五)2018年末结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。

二、财政拨款收入支出情况说明

五大连池市司法局2018年度财政拨款收、支总计630.93万元,其中:本年收入630.93万元,年初财政拨款结转和结余0万元。本年支出630.93万元,年末财政拨款结转和结余0万元。2018年度财政拨款收入总计与2017年相比,增加92.80万元,同比增长17.2%。主要原因是:调整工资。

(一)2018年度财政拨款本年收入630.93万元,其中:一般公共预算财政拨款630.93万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%。

(二)2018年末财政拨款结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。

(三)2018年度财政拨款本年支出630.93万元,年初预算为542.06万元,完成年初预算的116.4%。

按照支出性质分类:基本支出520.64万元,占总支出82.5%;项目支出110.29万元,占总支出17.5%。

按照支出功能分类:公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)支出 283.48 万元,占 44.93 %,年初预算为308.67万元,完成年初预算的91.8%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少;一般行政管理事务(项)支出29.79万元,占4.7%,年初预算为16.79万元,完成年初预算的177.4%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加;基层司法业务(项)支出52.50,占 8.3%,年初预算为5.50万元,完成年初预算的954.6%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加;普法宣传(项)支出8.00万元,占1.27%,年初预算为3.00万元,完成年初预算的266.7%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加;律师公证管理(项)支出9.58万元,占1.5%,年初预算为35.41万元,完成年初预算的27.1%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少;法律援助(项)支出17.50万元,占2.8%,年初预算为4.00万元,完成年初预算的437.5%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加;社区矫正(项)支出21.50万元,占3.4%,年初预算为8.50万元,完成年初预算的252.9%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加;事业运行支出(项)45.02万元,占7.1%,年初预算为48.89万元,完成年初预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少;其他司法支出(项)19.35万元,占3.1%,年初预算为18.9万元,完成年初预算的102.4%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)27.60万,占4.4%,年初预算为84.37万元,完成年初预算的32.7%。决算数小于预算数的主要原因是未归口管理的行政单位离退休与机关事业单位基本养老保险缴费支出两项合并列预算;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.45万,占5.6%,年初预算为 0万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未归口管理的行政单位离退休与机关事业单位基本养老保险缴费支出两项合并列预算;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出33.18万元,占5.3%,年初预算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此情况无法预计,所以未列入预算;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出18.31万元,占2.9%,年初预算为16.90万元,完成年初预算的108.3 %。决算数大于预算数的主要原因是支出增加;事业单位医疗(项)支出23.17万元,占3.7%,年初预算为2.50万元,完成年初预算的926.8%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加;住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)27.36万元,占4.3%,年初预算为24.04万元,完成年初预算的113.8%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

五大连池市司法局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

五大连池市司法局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2018年度“三公”经费财政拨款支出0万元,比2017年减少0万元,下降0 %。年初预算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0 %。与上年决算比减少 0万元,下降0%。因公出国(境)团组数0个,人次数0人,变化的主要原因是2018年度本单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0%。与上年决算比减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置支出0万元,比2017年减少0万元,下降0%;公务用车运行支出0万元,比2017年减少0万元,下降0%,公务用车购置0辆,公务用车保有0辆,变化的主要原因是2018年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0万元,与年初预算数比减少 0万元,下降 0%。与上年决算比减少0万元,下降0%。其中:国内公务接待0批次,接待0人,变化的主要原因是2018年度本单位无公务接待费支出。

机关运行经费支出情况说明

五大连池市司法局2018年度机关运行经费支出77.01万元,比年初预算数增加10.76万元,增长16.2%,比2017年减少22.90 万元,同比下降22.9 %。主要原因是:2018年度节约支出。其中:办公费10.60万元,印刷费4.54万元,水费0.10万元,电费1.05万元,邮电费4.43万元,取暖费6.31万元,差旅费0.06万元,维修费8.70万元,劳务费17.35万元,其他交通费用23.87万元。

国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,五大连池市司法局办公用房占有面积 0 平方米,房产价值 0 万元。本部门共有车辆 2 辆,其中:主要领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤业务用车 2 辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上的专用设备  0台(套)。

政府采购支出情况说明

五大连池市司法局2018年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

我单位在2018年对普法宣传项目资金实施了绩效管理,进行了绩效目标审核、绩效运行监控、绩效自评价和绩效再评价。

该项目投入资金3万元,其中:地方投入资金3万元。

经绩效再评价,该项目得分97分,扣分项为宣传地点单一。

存在问题是宣传地点单一。

原因是室外宣传地点少。

拟采取的措施是增加新的宣传点、继续扩大普法宣传面、增加宣传力度、落实各项目标,推进法治五大连池建设。扎实推进依法治理和法治创建,为我市加快建设“矿泉旅游名城、休闲养生之都”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

十八、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

二十公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

二十一公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项):反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

二十二公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

二十三、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

二十四公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事物单位)开支的离退休支出。

二十七、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十八、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

(编辑:wdlcczj)