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五大连池市总工会2018年度部门决算公开情况说明

更新时间:2019-09-29 08:32:09点击次数:

2018年度部门决算

 

 五大连池市总工会

2019918



五大连池市总工会2018年度部门决算

信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)根据新时期党的路线、方针、政策以及市委、上级工会的指示和决定,确定本市工会工作的方针和任务,指导全市工会工作。

(二)贯彻执行市工会代表大会决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行职能,组织开展工会各项工作。

(三)向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关法律和政策的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

二、机构设置

根据上述职责,五大连池市总工会内设 5个职能科室,包括经费审查委员会基层组织和宣教文体部权益保障和社会联络部劳动和经济工作部财务资产部,核定编制11人。

(一)经费审查委员会负责按照国家的有关财务制度及预算管理规定,审查经费各种开支,分清资金渠道,合理使用资金,严格执行预算,发现问题及时纠正。

(二)基层组织和宣教文体部:负责依法制定工会有关组织建设的管理办法等;制定全市工会工作培训规划;负责全市工会干部的教育工作;指导基层工会组织建设、队伍建设及会员会籍管理工作;指导基层工会规范化建设,推动开展“职工之家”活动;指导和推动企事业单位开展民主管理工作,健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,推进厂务公开制度化、规范化;推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度;推进工会与同级政府及其有关部门建立联席会议制度。

(三)权益保障和社会联络部:负责指导全市工会推进职工创业就业工作;维护困难职工群体的合法权益推动工会组织建立集体协商和监督保证机制,指导推动全市工会参与建立健全协调劳动关系三方机制,参与协调劳动关系三方会议的日常工作。参与重大劳动争议案件的调查处理;指导和承担工会法律援助与法律服务工作;负责五大连池市总工会信访工作。

(四)劳动和经济工作部:负责贯彻执行有关劳动安全卫生、经济、科技政策和法律法规;参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理;指导基层工会开展群众性劳动安全卫生活动和职工技术创新、职工技能提升等群众性劳动竞赛活动;做好各级劳动模范的评选、表彰、培养的管理工作,承担各级五一劳动奖章、五一劳动奖状、工人先锋号评选、表彰和管理工作。

(五)财务资产部:负责工会经费的收缴、上解和下拔及日常管理工作;负责工会系统的财务、资产管理;负责对各基层工会的财务管理进行指导和监督;负责对各级工会及工会企事业单位财务工作的政策指导、检查和监督;负责和指导工会财务人员的业务培训;负责人事、劳资工作。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018年度纳入市总工会 部门决算编报范围的单位有:参照公务员管理单位 1 个,五大连池市总工会;事业单位 1 个,五大连池市困难职工帮扶中心2018年末机构实有人数 9 人,其中:在职人员8 人,离休人员 1 人,退休人员0人。

第二部分2018部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

            254.31

一、一般公共服务支出

28

       149.3

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

91.7

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.17

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

6.14

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

254.31

本年支出合计

50

254.31

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

254.31

总计

54

254.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门:                                          2018年度                                   金额单位:万元

2017年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

254.31

254.31

201

一般公共服务支出

149.30

149.30

20129

群众团体事务

149.30

149.30

2012901

  行政运行

57.13

57.13

2012902

  一般行政管理事务

52.00

52.00

2012950

  事业运行

18.30

18.30

2012999

  其他群众团体事务支出

21.88

21.88

208

社会保障和就业支出

91.70

91.70

20805

行政事业单位离退休

58.09

58.09

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

48.42

48.42

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.67

9.67

20808

抚恤

33.61

33.61

2080801

  死亡抚恤

33.61

33.61

210

医疗卫生与计划生育支出

7.17

7.17

21011

行政事业单位医疗

7.17

7.17

2101101

  行政单位医疗

6.20

6.20

2101102

  事业单位医疗

0.97

0.97

221

住房保障支出

6.14

6.14

22102

住房改革支出

6.14

6.14

2210201

  住房公积金

6.14

6.14

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

254.31

202.31

52.00

201

一般公共服务支出

149.30

97.30

52.00

20129

群众团体事务

149.30

97.30

52.00

2012901

  行政运行

57.13

57.13

2012902

  一般行政管理事务

52.00

52.00

2012950

  事业运行

18.30

18.30

2012999

  其他群众团体事务支出

21.88

21.88

208

社会保障和就业支出

91.70

91.70

20805

行政事业单位离退休

58.09

58.09

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

48.42

48.42

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.67

9.67

20808

抚恤

33.61

33.61

2080801

  死亡抚恤

33.61

33.61

210

医疗卫生与计划生育支出

7.17

7.17

21011

行政事业单位医疗

7.17

7.17

2101101

  行政单位医疗

6.20

6.20

2101102

  事业单位医疗

0.97

0.97

221

住房保障支出

6.14

6.14

22102

住房改革支出

6.14

6.14

2210201

  住房公积金

6.14

6.14

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

2018年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

254.31

一、一般公共服务支出

28

149.30

149.30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

91.70

91.70

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.17

7.17

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

6.14

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

254.31

本年支出合计

49

254.31

254.31

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

  一般公共预算财政拨款

24

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

254.31

总计

54

254.31

254.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

2018年度                                  金额单位:万元

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

254.31

202.31

52.00

201

一般公共服务支出

149.30

97.30

52.00

20129

群众团体事务

149.30

97.30

52.00

2012901

  行政运行

57.13

57.13

2012902

  一般行政管理事务

52.00

52.00

2012950

  事业运行

18.30

18.30

2012999

  其他群众团体事务支出

21.88

21.88

208

社会保障和就业支出

91.70

91.70

20805

行政事业单位离退休

58.09

58.09

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

48.42

48.42

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.67

9.67

20808

抚恤

33.61

33.61

2080801

  死亡抚恤

33.61

33.61

210

医疗卫生与计划生育支出

7.17

7.17

21011

行政事业单位医疗

7.17

7.17

2101101

  行政单位医疗

6.20

6.20

2101102

  事业单位医疗

0.97

0.97

221

住房保障支出

6.14

6.14

22102

住房改革支出

6.14

6.14

2210201

  住房公积金

6.14

6.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

2018年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

89.56

302

商品和服务支出

20.73

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

37.65

30201

  办公费

8.37

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

23.92

30202

  印刷费

3.10

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

5.01

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

31002

  办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.67

30206

  电费

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.17

30208

  取暖费

3.49

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

6.14

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

92.03

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

10.06

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

38.35

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

33.61

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

10.00

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

5.76

 

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

181.59

公用经费合计

20.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

  

2018年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

——说明:五大连池市总工会2018年度无“三公”经费支出,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

2018年度

金额单位:万元

项目

年初

结转和结余

本年收入

本年支出

年末

结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

——说明:五大连池市总工会2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分2018部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

五大连池市总工会2018年度部门决算收、支总计254.31万元,其中:本年收入254.31万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;本年支出254.31万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2018年度部门决算收、支总计与2017年相比,增加21.82万元,同比增长9.4 %。原因是人员经费增加。

(一)2018年度本年收入254.31万元,其中:财政拨款254.31万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

(二)2018年度用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)2018结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0 %;项目支出结转和结余0万元,占0%。

(四)2018年度本年支出254.31万元。

按照支出性质分类:基本支出202.31万元,占79.6%项目支出52万元,占20.4%。

按照支出功能分类:一般公共服务支出149.30万元,占58.7%;社会保障和就业(类)支出91.7万元,占36.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.17万元,占2.8%;住房保障支出6.14万元,占2.4%。

(五)2018年末结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。

二、财政拨款收入支出情况说明

五大连池市总工会2018年度财政拨款收、支总计254.31万元,其中:本年收入254.31万元,年初财政拨款结转和结余0万元。本年支出254.31万元,年末财政拨款结转和结余0万元。2018财政拨款收入总计2017年相比,增加21.82万元,同比增长9.4 %。主要原因人员经费增加。

(一)2018年度财政拨款本年收入254.31万元,其中:一般公共预算财政拨款149.31万元,占58.7%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%。

(二)2018年末财政拨款结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。

(三)2018年度财政拨款本年支出254.31万元年初预算为250.29万元,完成年初预算的101.6%。

按照支出性质分类:基本支出202.31万元,占总支出79.6%项目支出52万元,占总支出20.4%。

按照支出功能分类:一般公共服务)群众团体事务(款)行政运行(项)支出57.13万元,占22.5%年初预算为74.72万元,完成年初预算的76.5%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少一般行政管理事务(项)支出52.0,占20.5%,年初预算为62.0万元,完成年初预算的83.9%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少事业运行(项)支出18.3万元,占7.2%,年初预算为20.41万元,完成年初预算的89.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少;其他群众团体事务(项)支出21.88,占8.6%,年初预算为3.49万元,完成年初预算的626.9%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休(项)支出48.42万元,占19.0%,年初预算为47.15万元,完成年初预算的102.69%,决算数大于预算数的主要原因是离退休工资增加;机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出9.67,占3.8%,年初预算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未申请财政拨款预算死亡抚恤(项)支出33.61万元,占13.2%,年初预算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是丧葬费抚恤金增加;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6.2万元,占2.43%。年初预算为5.36万元,完成年初预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险增加;事业单位医疗(项)0.97万元,占0.38%。年初预算为2.68万元,完成年初预算的36.2%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险减少;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.14万元,占2.4%。年初预算为6.7万元,完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出住房公积金减少。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

五大连池市总工会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

五大连池市总工会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2018“三公”经费财政拨款支出0万元,比2017年减少0 元,下0%年初预算为0万元,完成年初预算的 0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0 %。与上年决算比减少0 万元,下降0  %。因公出国(境)团组数0个,人次数0人,变化的主要原因是2018年本单位无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0  %。与上年决算比减少0万元,下降0  %。其中:公务用车购置支出0万元,2017年减少0万元,下降0 %;公务用车运行支出0万元,2017年减少0万元,下降0 %公务用车购置0辆,公务用车保有0 辆,变化的主要原因是2018年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0 %。与上年决算比减少0 万元,下降 0 %。其中:国内公务接待0批次,接待0人,变化的主要原因是2018年度本单位无公务接待费支出。

机关运行经费支出情况说明

五大连池市总工会2018年度机关运行经费支出20.73万元,比年初预算数减少44.71万元,降低 68.32 %,2017年增加10.58万元,同比增长 104.24%。主要原因是2018年度办公费增加。其中:办公费8.37万元,印刷费3.1万元,取暖费3.49万元,其他交通费5.76万元。

国有资产占用情况说明

截至201812月31日,五大连池市总工会办公用房占有面积0平方米,房产价值0万元。本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0、离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0(套)单位价值100万元以上的专用设备0 (套)

政府采购支出情况说明

五大连池市总工会2018无政府采购支出。

预算绩效情况说明

五大连池市总工会2018年度没有开展绩效评价,故没有预算绩效情况说明”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

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