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五大连池市组织部2018年度部门决算公开情况说明

更新时间:2019-09-29 08:34:28点击次数:

2018年度部门决算

 

  中共黑河市五大连池市委员会组织部

20199 18 



中共黑河市五大连池市委员会组织部2018年度部门决算

信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)研究和指导党组织特别是基层组织建设工作,探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;指导全市党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门搞好新时期党建理论研究和党建宣传工作。

(二)提出关于市直各部委办局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、待遇、退(离)休审批手续;负责公开选拔领导干部工作和市直党群机关参照国家公务员管理工作;指导领导班子思想政治建设;负责科级领导与非领导职数的审核审批工作;负责市直单位提拔干部备案审查和干部宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国审查等事宜。

(三)贯彻执行中央、省、市关于干部队伍建设的方针、政策,制定有关规定,组织落实选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

加强对领导干部和干部选拔作用工作的检查监督,及时向市委反映重要情况,提出建议。

贯彻执行上级组织部门关于干部教育的方针、政策、规划;负责市直、乡镇党政领导干部和中青年干部以及全市干部的培训工作;指导、协调、检查市直和党政领导班子的干部教育工作;研究、探索干部培训工作的有效途径和制度,指导干部培训基地建设,师资队伍建设和教材编写工作。

责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协调,会同有关部门研究抽调知识分子政策,检查贯彻执行知识分子政策的情况;选拔和管理市级拔尖人才。

负责全市现代企业经营管理者队伍建设情况的调查研究,制定有关政策和长远规划,对企业经营管理者的人才培训、人才库建设、人才市场等进行宏观指导。

负责退(离)休干部工作的宏观管理,参加制定退(离)休干部工作的方针、政策。

二、机构设置

根据上述职责,中共黑河市五大连池市委员会组织部内设7个职能科室,包括:电教组、员办、组织组、调研组、干部组、办公室、档案室,核定编制25名。二层机构五大连池市党员电化教育中心,核定编制2

(一)电教组:负责远程教育、干部培训、人才工作

(二)员办:负责发展党员

(三)组织组:基层组织建设。

(四)调研组:党建材料撰写。

(五)干部组:选人用人。

(六)办公室:常务工作。

(七)档案室:全市干部档案管理。

五大连池市党员电化教育中心:远程培训。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018年度纳入中共黑河市五大连池市委员会组织部部门决算编报范围的单位有:行政单位4五大连池市党代表大会代表联络办公室、五大连池市人才领导小组办公室、五大连池市基层组织建设领导小组办公室、中共五大连池市非公有制经济组织和社会组织工作委员会参公单位1个:五大连池市党员电化教育中心。2018年末机构实有人数20人,其中:在职人员19人,离休人员1人,退休人员0人。

第二部分2018部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

586.72

一、一般公共服务支出

28

532.84

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

34.45

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

11.91

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

586.72

本年支出合计

50

586.72

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

586.72

总计

54

586.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门:                                          2018年度                                   金额单位:万元

2017年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

586.72

586.72

201

一般公共服务支出

532.84

532.84

20132

组织事务

532.84

532.84

2013201

  行政运行

157.46

157.46

2013202

  一般行政管理事务

166.66

166.66

2013299

  其他组织事务支出

208.72

208.72

208

社会保障和就业支出

34.45

34.45

20805

行政事业单位离退休

34.45

34.45

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

16.75

16.75

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.70

17.70

210

医疗卫生与计划生育支出

7.52

7.52

21011

行政事业单位医疗

7.52

7.52

2101101

  行政单位医疗

7.52

7.52

221

住房保障支出

11.91

11.91

22102

住房改革支出

11.91

11.91

2210201

  住房公积金

11.91

11.91

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

586.72

349.24

237.48

201

一般公共服务支出

532.84

295.36

237.48

20132

组织事务

532.84

295.36

237.48

2013201

  行政运行

157.46

157.46

2013202

  一般行政管理事务

166.66

166.66

2013299

  其他组织事务支出

208.72

137.91

70.82

208

社会保障和就业支出

34.45

34.45

20805

行政事业单位离退休

34.45

34.45

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

16.75

16.75

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.70

17.70

210

医疗卫生与计划生育支出

7.52

7.52

21011

行政事业单位医疗

7.52

7.52

2101101

  行政单位医疗

7.52

7.52

221

住房保障支出

11.91

11.91

22102

住房改革支出

11.91

11.91

2210201

  住房公积金

11.91

11.91

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

2018年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

586.72

一、一般公共服务支出

28

532.84

532.84

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

34.45

34.45

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.52

7.52

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

11.91

11.91

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

586.72

本年支出合计

49

586.72

586.72

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

  一般公共预算财政拨款

24

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

586.72

总计

54

586.72

586.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

2018年度                                  金额单位:万元

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

586.72

349.24

237.48

201

一般公共服务支出

532.84

295.36

237.48

20132

组织事务

532.84

295.36

237.48

2013201

  行政运行

157.46

157.46

2013202

  一般行政管理事务

166.66

166.66

2013299

  其他组织事务支出

208.72

137.91

70.82

208

社会保障和就业支出

34.45

34.45

20805

行政事业单位离退休

34.45

34.45

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

16.75

16.75

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.70

17.70

210

医疗卫生与计划生育支出

7.52

7.52

21011

行政事业单位医疗

7.52

7.52

2101101

  行政单位医疗

7.52

7.52

221

住房保障支出

11.91

11.91

22102

住房改革支出

11.91

11.91

2210201

  住房公积金

11.91

11.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

2018年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

168.50

302

商品和服务支出

163.99

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

67.59

30201

  办公费

108.89

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

51.52

30202

  印刷费

26.12

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

12.26

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

31002

  办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.70

30206

  电费

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.52

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

0.86

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

11.91

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

16.75

30215

  会议费

9.95

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

11.94

30216

  培训费

0.65

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

4.81

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

16.67

 

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

185.25

公用经费合计

163.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

  

2018年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

——说明:中共黑河市五大连池市委员会组织部2018年度无“三公”经费支出,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

2018年度

金额单位:万元

项目

年初

结转和结余

本年收入

本年支出

年末

结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

——说明:中共黑河市五大连池市委员会组织部2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分2018部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中共黑河市五大连池市委员会组织部2018年度部门决算收、支总计586.72万元,其中:本年收入586.72万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;本年支出586.72万元,结余分配0万元,年末结转和结余  0万元。2018年度部门决算收、支总计与2017年相比,增加245.56万元,同比增长41.9%。原因是2018年开发全市红色先锋党建系统,开办了井冈山党性教育专题培训班等。

(一)2018年度本年收入586.72万元,其中:财政拨款586.72万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)2018年度用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)2018结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。

(四)2018年度本年支出586.72万元。

按照支出性质分类:基本支出349.24万元,占59.5%项目支出237.48万元,占40.5%。

按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出532.84万元,占90.8%;社会保障和就业支出(类)支出34.45万元,占5.9% ;医疗卫生与计划生育支出(类)支出7.52万元,占1.3% ;住房保障支出(类)支出11.91万元,占2.0%

(五)2018年末结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。

二、财政拨款收入支出情况说明

中共黑河市五大连池市委员会组织部2018年度财政拨款收、支总计586.72万元,其中:本年收入586.72万元,年初财政拨款结转和结余0万元。本年支出586.72万元,年末财政拨款结转和结余0万元。2018财政拨款收入总计2017年相比,增加245.56万元,同比增长41.9%。主要原因是:2018年开发全市红色先锋党建系统,开办了井冈山党性教育专题培训班等。

(一)2018年度财政拨款本年收入586.72万元,其中:一般公共预算财政拨款586.72万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%。

(二)2018年末财政拨款结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。

(三)2018年度财政拨款本年支出586.72万元年初预算为286.08万元,完成年初预算的205.1%。

按照支出性质分类:基本支出349.24万元,占总支出59.5%项目支出237.48万元,占总支出40.5%。

按照支出功能分类:一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)支出157.46万元,占26.8%,年初预算为206.14万元,完成年初预算的76.4%,决算数小于预算数的主要原因是将原有一部分行政运行支出款项放入一般行政管理事务项中;一般行政管理事务(项)支出166.66万元,占28.4%,年初预算为31.82万元,完成年初预算的523.8%,决算数大于预算数的主要原因是将原有一部分行政运行支出款项放入一般行政管理事务项中;其他组织事务支出(项)支出208.72万元,占35.6%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出16.75万元,占2.9%,年初预算为25.39万元,完成年初预算的66.0%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员部分工资纳入社保开支;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出17.7万元,占3.0%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.52万元,占1.3%,年初预算数为9.14万元,完成年初预算的82.3%,决算数小于预算数的主要原因是实有人员减少;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.91万元,占2.0%,年初预算数为13.6万元,完成年初预算的87.6%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度实有人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共黑河市五大连池市委员会组织部2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共黑河市五大连池市委员会组织部认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2018“三公”经费财政拨款支出0万元,比2017增加0万元,增长0 %年初预算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出0万元,与年初预算数比增加0万元,增长0.0 %。与上年决算比增加0万元,增长0%。因公出国(境)团组数0个,人次数0人,变化的主要原因是2018年度中共黑河市五大连池市委员会组织部无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与年初预算数比增加0万元,增长0%。与上年决算比增加0万元,增长0 %。其中:公务用车购置支出0万元,2017年增加0万元,增长0%;公务用车运行支出0万元,2017年增加0万元,增长0%公务用车购置0辆,公务用车保有  0辆,变化的主要原因是2018年度中共黑河市五大连池市委员会组织部无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元,与年初预算数比减少0 万元,下降0%。与上年决算比减少0万元,下降0%。其中:国内公务接待0批次,接待0人,变化的主要原因是2018年度中共黑河市五大连池市委员会组织部无公务接待费支出。

机关运行经费支出情况说明

中共黑河市五大连池市委员会组织部2018年度机关运行经费支出163.99万元,比年初预算数增加104.86万元,增长177.3%,2017年增加137.72万元,同比增长524.2%。主要原因是2018年度开发红色先锋党建系统,举办主题教育活动和培训增加。其中:办公费108.89万元,印刷费26.12万元,邮电费0.86万元,差旅费0.86万元,会议费9.95万元,培训费0.65万元,其他交通费用16.67万元。

国有资产占用情况说明

截至201812月31日,中共黑河市五大连池市委员会组织部办公用房占有面积525.635平方米,属于集中办公用房。本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0、离退休干部用车0辆其他用车0  辆;单位价值50万元以上的通用设备0(套)单位价值100万元以上的专用设备0(套)

政府采购支出情况说明

中共黑河市五大连池市委员会组织部2018无政府采购支出。

预算绩效情况说明

中共黑河市五大连池市委员会组织部2018年度没有开展绩效评价,故没有预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外的其他组织事务支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人的医疗经费。

二十三住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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